老师,请教你一个问题,我们10月份的工资是11月份发 问
你好算不出来,应该是根据系统计算的为准,也就是个人所得税钥匙在下个月工资里扣除 答
老师,公司注销的时候给股东退实收资本,是一定要按 问
不能想退给谁就退给谁,法定优先按比例退,特殊情况需合规约定与确认。 答
总利润和现金总账对不上 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,有电话答疑吗❓电话 问
同学你好 有的,直接去电话答疑那里提问 答
郭老师昨天有给你对话,协会给这个公司开项目名称 问
您好,郭老师现在不在线,我来回答一下好不好,是的,分类编码选择“未发生销售行为的不征税项目”,项目名称选“不挂钩的财政补贴收入”,这样选择是正确的。 答

给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 报销售1000借:管理费用等1000贷:其他应收款--XX1000 等补时借:其他应收款--XX1000 贷:银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司年前借了一笔备用金5000元给关联公司。然后当时忽略了,就是他只是给了一个借条给我,然后我给了钱给她,后来在年前的时候还了钱,我就把借条还回给他,然后我就把钱给我放在备用金里面。领导这边就解答不合规,必须要补习相关的借关联公司的借款手续,这个手续怎样去补?
答: 同学你好 按照实际的金额做借款合同
老师,我们用银行存款付出一笔钱,对方没给我们开票,这笔钱和业务往来没关系,是付的一笔办公用品的5000,这样没开票的我怎么做分录,完了后面票到了,我怎么做
老师 我公司年初收到一笔房租金,我们用来缴纳人员二两险费用。我可以年初把这笔钱挂往来,每月缴费用贷:银行存款,年底红冲年初的这笔款,再确认当年收入。可以吗?
老师,有笔尾款 16年的数 19年12月才付清 但是账上没有挂到这笔钱 现在公户进了这笔钱 我要怎么处理啊,那笔钱是1822.5,16年做账的是7402.5,那时候全部用现金冲了这笔应收。





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半夏微凉 追问
2017-09-27 10:30
田老师 解答
2017-09-27 10:35