老师,我三月份做了未开票收入,借:应收账款-未开票收入,贷:主营业务收入 ;应交税费应交增值税-销项税额。那么我四月份开了票,做账的时候,怎么做分录呢
A May
于2019-05-28 14:30 发布 730次浏览

- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-05-28 14:34
开票了可以不用账务处理
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开票了可以不用账务处理
2019-05-28 14:34:23

4月做的是错的,需要在开票是在确认收入
将4月的冲了 5月在做
2018-06-07 10:38:27

借 主营业务收入–销货收入/商品 贷 主营业务收入–A 公司 可以这样做,不影响当期损益
2019-03-08 14:15:01

红冲无票收入,借应收负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,然后做借应收账款贷,主营业务收入,应交税费
2019-05-20 10:28:48

你这个17%的是之前的吧
2020-05-27 17:43:27
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