老师帮我看一下会计分录正确不?交社保费用 个人363 公司1018.47 银行付款 借:管理费用 1018.47 其他应付款 363 贷:应付职工薪酬-社会保险 1381.47 借:应付职工薪酬-社会保险 1381.47 贷:银行存款-基本存款账户 1381.47
65sdibenxa
于2019-04-19 09:58 发布 968次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-04-19 10:01
你好,不是这样的,计提时,借:管理费用 1018.47 贷:应付职工薪酬-社会保险1018.47,缴社保费时, 借:应付职工薪酬-社会保险1018.47, 其他应付款 363, 贷:银行存款-基本存款账户 1381.47
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您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32

计提时:
借:管理费用-工会经费
贷:应付职工薪酬-工会经费
缴纳时:
借:应付职工薪酬-工会经费
贷:银行存款
2019-08-09 11:17:07

一、会计分录应为:
1、计提时
借:管理费用——工资
贷:应付职工薪酬——工资
2、发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:库存现金
三、如果公司只有张三一个人,也可以这样账务处理。属于不规范的账务处理。
不用调账,直接不影响企业所得税的申报工作。
2020-03-24 22:07:44

你好 先计提计提:借管理费用
贷,应付职工薪酬 没发放就不要去挂其他应付款。 就在应付职工薪酬贷方放着就行了。 等你发放了冲即可
2020-03-06 19:59:37
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