老师您好,有个员工工装费用去年付款了一半,之前做的会计分录是借其他应付款,贷银行存款(一半的钱)。今年要付另一半的钱,我这样做分录可以吗?借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,这样对吗,老师
学员
于2022-01-29 14:37 发布 747次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-01-29 14:39
你好,这个工装不是你们免费给的,为什么要记入应付职工薪酬呢,借,管理费用,贷其他应付款,借,其他应付款,贷,银行存款
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您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32

计提时:
借:管理费用-工会经费
贷:应付职工薪酬-工会经费
缴纳时:
借:应付职工薪酬-工会经费
贷:银行存款
2019-08-09 11:17:07

一、会计分录应为:
1、计提时
借:管理费用——工资
贷:应付职工薪酬——工资
2、发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:库存现金
三、如果公司只有张三一个人,也可以这样账务处理。属于不规范的账务处理。
不用调账,直接不影响企业所得税的申报工作。
2020-03-24 22:07:44

你好 先计提计提:借管理费用
贷,应付职工薪酬 没发放就不要去挂其他应付款。 就在应付职工薪酬贷方放着就行了。 等你发放了冲即可
2020-03-06 19:59:37
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