3月28日签订的办公室租赁合同 。 租赁期间为2019年3月26至2021年年3月25日。 对方2019年4月3日 开的发票是6个月的发票(6*3000=18000)。我方未付款。 4月份的账务处理该怎么写呢?借:管理费用 3000 (本月租金) 贷:其他应付款 18000
欣悦
于2019-04-08 11:56 发布 1071次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-04-08 12:18
你好
借:管理费用—18000
贷:其他应付款 18000
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老师,我有一笔账,我6月份就是借制造费用900,借其他应收款900,贷预付账款1800,,我七月份被我又重复了这样一笔,借制造费用900,借库存现金900,贷,预付账款1800,我该怎样冲回来呢
2017-01-13 11:51:37

您好
请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18

你好可以直接那么处理,不过最好把管理费用写到借方负数。一般在同一个年度内调整的话不会有什么大问题,所得税汇算是按照年汇算清缴的。
2019-12-07 18:11:57

不行,需要先做借预付账款 这个,你后续消费才可以转费用
2019-12-04 14:17:24

谢谢老师!租金需要按月分摊吗?
2019-04-08 13:18:01
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欣悦 追问
2019-04-08 13:18
月月老师 解答
2019-04-08 13:27