3月28日签订的办公室租赁合同 。 租赁期间为2019年3月26至2021年年3月25日。 对方2019年4月3日 开的发票是6个月的发票(6*3000=18000)。我方未付款。 4月份的账务处理该怎么写呢?借:管理费用 3000 (本月租金) 贷:其他应付款 18000
欣悦
于2019-04-08 11:56 发布 1090次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-04-08 12:18
你好
借:管理费用—18000
贷:其他应付款 18000
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那正常休产假,你要给人家发工资啊,如果说你没有发工资,你就不能计提。你要把那个计提的给他冲掉。
借,管理费用,负数
贷,其他应付款,负数
2022-02-24 12:28:55

有差额吗,没有就贴 后面有就做借:管理费用 负数 贷:其他应付款 负数 ,之后按发票做借管理费用 贷其他应付款
2020-06-10 18:24:13

借 管理费用-开办费-工资 贷 其他应付款-老板
可以这样处理
2019-06-05 16:41:59

对的
2017-01-12 10:18:36

你好,借其他应付款-预提费用58000,贷管理费用33000,银行存款25000
2021-10-06 12:24:31
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欣悦 追问
2019-04-08 13:18
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2019-04-08 13:27