- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-10 18:24
有差额吗,没有就贴 后面有就做借:管理费用 负数 贷:其他应付款 负数 ,之后按发票做借管理费用 贷其他应付款
相关问题讨论
您好
请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18
你好可以直接那么处理,不过最好把管理费用写到借方负数。一般在同一个年度内调整的话不会有什么大问题,所得税汇算是按照年汇算清缴的。
2019-12-07 18:11:57
不行,需要先做借预付账款 这个,你后续消费才可以转费用
2019-12-04 14:17:24
谢谢老师!租金需要按月分摊吗?
2019-04-08 13:18:01
你好,借其他应付款-预提费用58000,贷管理费用33000,银行存款25000
2021-10-06 12:24:31
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懒人 追问
2020-06-10 18:26
maize老师 解答
2020-06-10 18:33