送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-10 18:24

有差额吗,没有就贴 后面有就做借:管理费用 负数 贷:其他应付款 负数 ,之后按发票做借管理费用 贷其他应付款

懒人 追问

2020-06-10 18:26

有差额,我只预提了三个月租金大概15万,但是对方开来的发票是一年的,40多万;所以不知道咋弄

maize老师 解答

2020-06-10 18:33

做借预付账款 40多万 贷其他应付款 40多万 :管理费用 负数 贷:其他应付款 负数 重新做借管理费用 房租 贷预付账款 40多万/12 付款做借其他应付款 贷银行

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合理的
2017-01-12 23:36:10
你好,是的
2016-06-30 09:18:14
您好 请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18
你好可以直接那么处理,不过最好把管理费用写到借方负数。一般在同一个年度内调整的话不会有什么大问题,所得税汇算是按照年汇算清缴的。
2019-12-07 18:11:57
不行,需要先做借预付账款 这个,你后续消费才可以转费用
2019-12-04 14:17:24
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