老师,收到一张“预付卡销售*成品油发票”1000元,税率是不征税,账务处理可以直接做借管理费用/车辆费用 贷:其他应付款。这样做行吗?
周
于2019-12-04 14:15 发布 2220次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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那正常休产假,你要给人家发工资啊,如果说你没有发工资,你就不能计提。你要把那个计提的给他冲掉。
借,管理费用,负数
贷,其他应付款,负数
2022-02-24 12:28:55
您好
请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18
不行,需要先做借预付账款 这个,你后续消费才可以转费用
2019-12-04 14:17:24
可以 付款时再做一笔
2019-07-09 09:23:51
请问你的问题是什么?....
2016-06-30 09:21:06
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