我这里有一家外贸企业,现在申请退税,勾选的 进项发 问
同学,你好 勾选之后,有确认吗 答
老师,电商出口退税应该怎么操作 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,请问我们增值税要重新申报,先前已经申报好了, 问
同学,你好 可以更正申报 答
老师,请问社保里的缴费工资是按实际工资填写,还是 问
可以按社保定的档位填写 答
老师,采购入库单和出库单可以用A4纸打印,放到税账 问
可以,采购入库单和出库单可以用A4纸打印,放到税账凭证后面作为原始单据 答

为什么其他应付款账务处理,贷方是管理费用
答: 您好 请问发生了什么业务
老师你好,我问下咱们账务处理每个月做的结转是必须要做吗?有文件规定吗?如果说没有的话,如果去年有一笔本来要冲其他应付款的,记入了管理费用,月底没有做过结转,到本月要更正那笔错记如管理费用的,可以直接从做借:其他应付 贷:管理费用吗?
答: 你好可以直接那么处理,不过最好把管理费用写到借方负数。一般在同一个年度内调整的话不会有什么大问题,所得税汇算是按照年汇算清缴的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
3月28日签订的办公室租赁合同 。 租赁期间为2019年3月26至2021年年3月25日。 对方2019年4月3日 开的发票是6个月的发票(6*3000=18000)。我方未付款。 4月份的账务处理该怎么写呢?借:管理费用 3000 (本月租金) 贷:其他应付款 18000
答: 谢谢老师!租金需要按月分摊吗?









粤公网安备 44030502000945号



梅 追问
2016-06-30 09:28
梅 追问
2016-06-30 09:39
邹老师 解答
2016-06-30 09:24
邹老师 解答
2016-06-30 09:30
邹老师 解答
2016-06-30 11:11