林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

三月份工资是3500,交通补助是300那这个月做分录是借:管理费用—应付职工薪酬3800贷:应付职工薪酬3800报个税的时候在收入额里面填3800就可以了是吧
答: 您好,是的,申报收入的时候填3800
老师,您好!请问下:每个月工资3800元,社保359.38元,18年有一个月做工资发放时,分录方向与金额做反,当时没发现,分录为:借:管理费用 3800 贷:应付职工薪酬 3800借:应付职工薪酬 3440.62借:其他应收款-社保个人部分 359.38 贷:库存现金 3800今年才修改的,年报时该怎么调呢
答: 按正确的汇算清缴 职工薪酬明细表,工资薪金填写3800
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
内账中,计提工资,比如行政A工资4000 扣除公司代交社保200 实发3800 那么计提的时候借:管理费用:4000 还是3800? 贷:应付职工薪酬
答: 个人负担的社保200是吧,应该按4000计提




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2019-03-28 15:46
小黎老师 解答
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小黎老师 解答
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