送心意

朴老师

职称会计师

2019-01-04 11:33

你好,请稍等,我看下哦

朴老师 解答

2019-01-04 11:39

你好,是不对的             是要全转的

小白兔乖乖乖 追问

2019-01-04 12:55

那我这个月做账,是不是应该做一笔,补转预交增值税,借:应交税费-未交增值税15290. 贷:应交税费-预交增值税92

小白兔乖乖乖 追问

2019-01-04 12:55

15290.92

小白兔乖乖乖 追问

2019-01-04 12:57

错了,补差额13107.79

朴老师 解答

2019-01-04 13:39

嗯,是的,是这样的哦 
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相关问题讨论
你好,请稍等,我看下哦
2019-01-04 11:33:59
月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则: 借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税 贷:应缴税费 -- 未交增值税 月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是负数(余额在借方)则: 借:应缴税费 -- 未交增值税 贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --转出未交增值税 如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在借方(负数)说明该余额要下月留抵; 如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在贷方(正数)说明该余额就是本月要交税的数额;
2019-01-04 08:57:59
8#凭证的交税是为什么,按理你的结转过来应交未增值税抵减了你的预交增值税,你期末应交数是0
2018-11-21 13:45:05
您好 应交税费-增值税-转出未交增值税的金额也应该对应结转
2019-02-15 13:23:38
你好 账务处理正确 你这里预缴的多 11月份不需要做账务处理的。
2019-12-24 14:43:51
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