送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-09 16:26

同学 你好
借:管理费用-业务招待费
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出

???????? 追问

2018-12-09 16:34

请问老师 月底是这样平掉吗?

bamboo老师 解答

2018-12-09 16:37

你分录正确的  月底是这样平掉

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相关问题讨论
同学 你好 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2018-12-09 16:26:32
你好!你现在借管理费用-业务招待费 贷应交税费=应交增值税(进项税额转出)
2018-06-04 14:24:28
您好, 借:管理费用(此为税额的金额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2019-12-06 16:52:30
你好,先把上月的凭证冲红,再按照正确的做一遍
2019-12-06 08:39:35
您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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