上个月的业务招待费 借:管理费用-业务招待费 应交税金-进项税,贷 银行存款,这个月把这一笔进项税转出了,这个月该怎么处理这个分录?
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于2018-12-09 16:25 发布 1101次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-09 16:26
同学 你好
借:管理费用-业务招待费
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
相关问题讨论

同学 你好
借:管理费用-业务招待费
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2018-12-09 16:26:32

你好!你现在借管理费用-业务招待费 贷应交税费=应交增值税(进项税额转出)
2018-06-04 14:24:28

您好,
借:管理费用(此为税额的金额)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2019-12-06 16:52:30

你好,先把上月的凭证冲红,再按照正确的做一遍
2019-12-06 08:39:35

您好
可以直接这样写分录
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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2018-12-09 16:34
bamboo老师 解答
2018-12-09 16:37