老师你好,在注销公司申报经营所得时弹出来的,说是 问
那么只有去大厅处理了 答
老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

那是这么做的对吗? 借:管理费用-业务招待费 1992.45 应交税费-应交增值税-进项税 119.55 贷:银行存款 2112 转出,借:管理费用-业务招待费 119.55 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 119.55
答: 你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
如果业务招待费是专票 怎么做账 借:管理费用--业务招待费 借:应交税费应交增值税进项 贷:银行存款 (2)借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费 ---应交增值税进项 (3)借:管理费用--业务招待费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后是这笔分录 进项税额转出平账 进项税也平账 老师这样做对吧
答: 您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,用于招待的进项税转出的分录是:借:管理-招待,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出?还是借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出?
答: 您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等做进项转出时,借管理费用贷进项转出,




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A工商注册&代账~王月 追问
2019-01-05 16:36
徐阿富老师 解答
2019-01-05 16:37
A工商注册&代账~王月 追问
2019-01-05 16:50
徐阿富老师 解答
2019-01-05 16:54
A工商注册&代账~王月 追问
2019-01-05 17:06
徐阿富老师 解答
2019-01-05 17:11