老师,你好,23年收到了 255w的工程发票,老板让每个月 问
您好,是要按进度确认成本,是吧 答
老师、个体户,经营所得年报是截止多会, 问
个体户,经营所得年报,截止3.31 答
老师,建筑公司在外地有工程,季度开票没超过30万需 问
建筑公司在外地有工程,季度开票没超过30万,通常不需要预缴增值税 答
哪些增值税企业所得税免税不征税 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师 这个B为什么不能应对啊? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

如果业务招待费是专票 怎么做账 借:管理费用--业务招待费 借:应交税费应交增值税进项 贷:银行存款 (2)借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费 ---应交增值税进项 (3)借:管理费用--业务招待费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后是这笔分录 进项税额转出平账 进项税也平账 老师这样做对吧
答: 您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
买了被子褥子送给客户。借管理费用业务招待费100应交税费应交增值税进项税13贷记银行存款113借管理费用业务招待费13贷记应交税费应交增值税转出进项税额13应交税费应交增值税进项税额月有余额记哪个科目
答: 你好! 年底汇总做分录冲销 借应交税费…应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费…应交增值税(进项税额)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,业务招待费的进项税额怎么转出?借:管理费用—业务招待费贷:应交税费—应交增值税—进项税额 是这样做分录吗??
答: 您好 这样账务处理正确的










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