老师开具的住宿费专票是用于招待客户,需要做进项税额转出,是借:管理费用/业务招待费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)吗?

过时的项链
于2020-11-12 13:41 发布 1551次浏览
- 送心意
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
相关问题讨论
您好,同学,是的,您的分录正确。
2020-11-12 13:42:32
你好,你的分录很正确的。
2019-10-17 10:46:13
您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等做进项转出时,借管理费用贷进项转出,
2020-08-03 10:03:06
不对借管理费用贷进项税额转出这样才可以。
2019-01-07 16:53:23
进项税额的余额是多少就转多少,然后进项税额转出,要转到转出未交增值税的,借应交税费——应交增值税——进项税额转出贷,应交税费——应交增值税——转出未交增值税
2019-04-11 21:34:44
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