老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用?借管理费用,应交税费…应交增值税(进项税,贷银行存款)
答: 你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
采购商品,取得发票,发票当月未认证。下面的做法对吗?借:库存商品, 应交税费——应交增值税——待认证进项税额 贷:银行存款下月认证并抵扣时:借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费—— 应交增值税——待认证进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷: 应交税费——应交增值税——转出未交增值税
答: 借:库存商品, 应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 贷:银行存款 认证 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收到一张住宿费专票,是招待客人的,发票未认证,分录做 借:管理费用——招待费 1126.42 应交税费——待认证进项税 67.58 贷:银行存款 1194 认证后做 借:应交税费——应交增值税(进项) 67.58 贷:应交税费——待认证进项税 67.58 进项转出借:管理费用——招待费 67.58 贷:应交税费——应交增值税(进项转出)67.58,这么做对吗
答: 你好,你的分录很正确的。

