- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-08 10:31
您好
招待的进项专票 不抵扣进项税额 价税合计计入业务招待费
相关问题讨论
你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40
前面两个对的,最后一个,借进项转出贷转出未交增值税
2019-08-06 14:42:22
你好,月末分录
借,应交税费——应增销5.34
借,应交税费——应增进转222.94
贷,应交税费——应增进222.94加上5.34
没有抵完的进项留在进项税额明细中,在下期继续抵扣。
2020-06-04 10:25:03
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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