送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-29 16:43

您好
可以直接这样写分录
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了

冲冲冲呀 追问

2019-11-29 16:54

如果老师我这样做账可以吗 先进进项税  然后由进项税转入进项税转出科目      然后由进项税转出科目再转入成本 这样算错吗老师

bamboo老师 解答

2019-11-29 17:01

不错 就是没必要这么复杂

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相关问题讨论
您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
2019-01-05 16:33:21
您好 这样账务处理正确的
2019-09-03 11:23:53
你好! 年底汇总做分录冲销 借应交税费…应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费…应交增值税(进项税额)
2020-05-15 09:57:15
同学你好,进项和销项都需要在月末转到已交税金里,然后贷方下个月缴纳,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
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