劳务协议有模板吗?我们公司经营不下去了,老板又不 问
838088468@qq.com,就这个呢 答
请问,小规模纳税人,借银行存款1.2 贷应收利息1.2 问
您好,这个你结转 借:应收利息 贷:其他业务收入,应该是这样做的 答
老师,汇缴的帮我看一下第7项填的对吗? 问
计提了支付的对的是的正确的 答
这是什么意思?提示让干嘛 问
你好,点击确认就可以啦 答
老师,以前的会计应交增值税有余额,也不清楚欠没欠 问
审计查账不会有什么问题吧 答

没开发票的收入是企业所得税纳税调增?还是申报增值税时,申报无票收入,但账上体现交13%的增值税?
答: 你好,无票收入的,不需要调整。
企业注销税务,做员工工资纳税调增的时候,需要重新申报个税吗?怎么操作呀?
答: 同学,你好。 不用再重新申报个税。企业进行注销税务前,会要求将应申报的税种进行申报,申报完后才允许进行税务注销。按照要求申报注销期个税、企业所得税、增值税后,按照税务要求填报请税申报表,整个税务注销就完成了,不需要重新再申报个税, 麻烦同学评价一下,谢谢。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
企业所得税汇算清缴申报表中 应付账款 有个余额 在那个表那个项目调增缴纳所得税,还有白条入账在那调增?
答: 应付账款是给人家应该付但是还没有付,跨期超过一年,专管员让调增
14年公司申报增值税的时候,申报了零,但是呢,外账会计在报税的时候做了一个纳税调整,纳税调整增加额把负数覆盖了,在注销的时候,提供给税务局的报表,这个纳税调整增加额要体现在哪个科目
增值税申报表的收入和账上的收入,有差额,这个差额就是申报个税手续费的收入,按增值税无票收入申报的,这个报表和账上不一样要怎么调呢?
老师,我们是一般纳税人,属于小型微利企业,那我管理费用由一部分是无票入账,现在申报企业所得税年度申报表,无票入管理费用的这些要税前纳税调增,这个调增是要填在那个报表里







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郭老师 解答
2026-02-03 09:37
轻水 追问
2026-02-03 09:50
郭老师 解答
2026-02-03 09:51