请问老师,公司要注销账上其他应付款有100万,可弥补 问
同学,你好 股东实收资本缴纳完全了吗 答
《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问 问
《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 11 号)中的 “第三方” 包括分公司,分公司属于集团内的其他纳税人 答
家权老师,那些空调冰箱什么的也是公司办公用的不 问
你好,办公用的进项税额是可以抵扣的这个 答
题目和答案,是相对冲的,看不明白,该如何理解判断呢? 问
同学,你好 答案也发一下,你是哪个选项不理解? 答
请问老师,如果之前水果批发行业做账是代账做的,水 问
不就是上一个月末的是吗? 本月月末的余额减本月购入加领出去的,就等于期初。 答

那是这么做的对吗? 借:管理费用-业务招待费 1992.45 应交税费-应交增值税-进项税 119.55 贷:银行存款 2112 转出,借:管理费用-业务招待费 119.55 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 119.55
答: 你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
如果业务招待费是专票 怎么做账 借:管理费用--业务招待费 借:应交税费应交增值税进项 贷:银行存款 (2)借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费 ---应交增值税进项 (3)借:管理费用--业务招待费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后是这笔分录 进项税额转出平账 进项税也平账 老师这样做对吧
答: 您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,业务招待费的进项税额怎么转出?借:管理费用—业务招待费贷:应交税费—应交增值税—进项税额 是这样做分录吗??
答: 您好 这样账务处理正确的
买了被子褥子送给客户。借管理费用业务招待费100应交税费应交增值税进项税13贷记银行存款113借管理费用业务招待费13贷记应交税费应交增值税转出进项税额13应交税费应交增值税进项税额月有余额记哪个科目
买了被子褥子送给客户。借管理费用业务招待费100应交税费应交增值税进项税13贷记银行存款113借管理费用业务招待费13贷记应交税费应交增值税转出进项税额13应交税费应交增值税进项税额月有余额记哪个科目
;老师 进项税额转出的分录怎么做 比如是招待费进项转出 借 管理费用-招待费 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 结转的时候贷 应交税费-应交增值税-进项转出?这样对吗
老师开具的住宿费专票是用于招待客户,需要做进项税额转出,是借:管理费用/业务招待费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)吗?









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朱 追问
2020-03-11 09:00
玲老师 解答
2020-03-11 09:08