老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

3月做了一笔分录,进项税转出,借:管理费用-业务招待费3978.64 进项税转出676.36贷:现金4655这个月咋修改这个凭证啊
答: 你好!你现在借管理费用-业务招待费 贷应交税费=应交增值税(进项税额转出)
上个月的业务招待费 借:管理费用-业务招待费 应交税金-进项税,贷 银行存款,这个月把这一笔进项税转出了,这个月该怎么处理这个分录?
答: 同学 你好 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,招待费进项认证后,税额转出,那分录是借管理费用-业务招待费 贷 应交税费-增值税-进项税额转出是吗?这个进项税额转出,月末结转增值税需要结转吗
答: 分录对的 结转到转出未交增值税里面 借进项转出贷转出未交增值税




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小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°. 追问
2018-06-04 14:38
宋生老师 解答
2018-06-04 14:40
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2018-06-04 15:52