老师,招待费进项认证后,税额转出,那分录是借管理费用-业务招待费 贷 应交税费-增值税-进项税额转出是吗?这个进项税额转出,月末结转增值税需要结转吗
价值观
于2019-05-29 16:30 发布 2049次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-29 16:31
分录对的
结转到转出未交增值税里面
借进项转出贷转出未交增值税
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分录对的
结转到转出未交增值税里面
借进项转出贷转出未交增值税
2019-05-29 16:31:30

你好 是的 不过结转的时候 是借 应交税费 应交增值税 进项转出 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税
2019-05-05 16:32:00

你好,等到年末再与销项,进项等明细科目对冲掉就可以了
2018-01-23 15:43:49

你好!你可以结转,也可以不用结转,没有明确规定
2018-04-17 10:26:02

您好
年末的时候把增值税下的三级科目做分录结平
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2019-05-30 14:14:46
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