送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-12 09:35

借: 管理费用-业务招待费 贷:应交税费-增值税-进项转出

等花开 追问

2019-11-12 09:37

老师能带着值嘛,分录我会,就是不知道带多少

等花开 追问

2019-11-12 09:38

借,管理费用 124.25  贷进项税额转出124.25?

等花开 追问

2019-11-12 09:39

还要把这部分转出的进项做到费用里?

等花开 追问

2019-11-12 09:39

这么理解对吗

文文老师 解答

2019-11-12 09:39

对,借,管理费用 124.25 贷进项税额转出124.25

等花开 追问

2019-11-12 09:41

进项转出的部分还要进管理费用里,这样理解的?

文文老师 解答

2019-11-12 09:42

是的,进项转出的部分还要进管理费用里

等花开 追问

2019-11-12 10:05

老师,科目余额表费用期末余额有数说明什么,

文文老师 解答

2019-11-12 10:07

一题一问,请重新提问。新问题,若接着在原来问题提问,对老师来说,按一个问题统计。

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相关问题讨论
您好 这样账务处理正确的
2019-09-03 11:23:53
同学你好 作为业务招待费的进项税额已经抵扣了,现在转出记账是借:管理费用-招待费 贷:应交税费-进项税额转出吗?——是的,是这样做的;
2020-09-03 11:18:40
分录对的 结转到转出未交增值税里面 借进项转出贷转出未交增值税
2019-05-29 16:31:30
您好,同学,是的,您的分录正确。
2020-11-12 13:42:32
是的,是这样做的没错。
2019-05-06 20:15:28
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