老师,,我的凭证是,借 管理费用-业务招待费955 .75 进项税额124 25 贷银行存款1080 这个进项税额转出怎么做分录
等花开
于2019-11-12 09:34 发布 713次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-11-12 09:35
借: 管理费用-业务招待费 贷:应交税费-增值税-进项转出
相关问题讨论

您好
这样账务处理正确的
2019-09-03 11:23:53

同学你好
作为业务招待费的进项税额已经抵扣了,现在转出记账是借:管理费用-招待费 贷:应交税费-进项税额转出吗?——是的,是这样做的;
2020-09-03 11:18:40

分录对的
结转到转出未交增值税里面
借进项转出贷转出未交增值税
2019-05-29 16:31:30

您好,同学,是的,您的分录正确。
2020-11-12 13:42:32

是的,是这样做的没错。
2019-05-06 20:15:28
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