我2017年12月份暂估了收入,在18年1月份开了发票并把12月份的暂估冲了,这样我的实际收入和报表收入有出入
A橘子味的可乐
于2018-11-10 08:19 发布 1191次浏览
- 送心意
李佩老师
职称: 初级会计师,注册会计师
2018-11-10 08:31
你好,提暂估的前提是这项业务已经发生只是没有开具发票,而你次月冲掉这部分暂估,应该做一笔一样的收入,就不会存在和报表有出入
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你好,提暂估的前提是这项业务已经发生只是没有开具发票,而你次月冲掉这部分暂估,应该做一笔一样的收入,就不会存在和报表有出入
2018-11-10 08:31:53

同学你好
对的
是这样做的
2022-03-17 10:20:43

暂估收入?发票到了?是暂估的成本吗?
2019-01-04 16:55:07

你好,不需要把发票粘贴在12月份暂估凭证后面,1月收到发票时,把发票粘贴在1月正常收票入账的凭证后。
2022-01-04 17:15:37

可以直接贴之前12月账上,要是没有差额话
2020-04-01 15:27:04
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