你好,我想问下我12月份的库存暂估入库了并结转了成本,那我1月份除了把原来的暂估给冲销,根据新的发票入账外,之前暂估的成本怎么账务处理呢?

_LJN
于2020-01-15 10:59 发布 954次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-15 11:00
你好 你说的是结转的成本吗? 你发票与你之前暂估的成本是否有差异的
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你好 你说的是结转的成本吗? 你发票与你之前暂估的成本是否有差异的
2020-01-15 11:00:15
你好同学
一般来说先用你已经支付的成本就是劳务成本按比例结转一部分
借:劳务成本 贷:银行存款
借:主营业务成本 贷:劳务成本
2019-10-11 16:36:03
你好,不做处理了。也不付款也不记成本。
2019-03-27 17:43:46
您好,坐在现在把,要不然你修改的更多
2022-01-19 20:12:33
你好你把原来的那笔分录 红冲了 按后面这个发票的金额入账
2019-11-25 17:35:17
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_LJN 追问
2020-01-15 11:02
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2020-01-15 11:06