支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

20年的成本发票有问题,怎么做调整的账务处理,是做在20年底,还是现在?如果做在20年底的话,那是不是20年年度财报和21年所有的账务都需要修改?
答: 您好,坐在现在把,要不然你修改的更多
老师,您好。我单位7月份收到成本发票普票一张,本月提供服务单位送来日期为10月的相同金额的普票,并且说明7月那张发票他们9月份冲红了,请问我需要注意什么?如何账务处理?
答: 你好你把原来的那笔分录 红冲了 按后面这个发票的金额入账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
农资经销处账务处理,如果开票它的成本是什么啊?怎么取得成本发票?
答: 你好,就是销售所对应的采购成本 你需要找你供应农资的单位给你经销处开具成本发票入账核算的

