老师,我们公司是2022.1月份开2021.12月份的发票,然后2021年12月份做了暂估收入、暂估成本。到了1月份的时候之前12月份做的暂估收入、成本直接红冲掉,再按实际开票金额,实际的成本做凭证?是这样吗?

陆
于2022-03-17 10:18 发布 1509次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
对的
是这样做的
2022-03-17 10:20:43
这个开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
2019-10-11 14:19:58
你好,进货是K金,这个是原材料,还是现成的成品?
2022-03-11 08:20:46
是的,是这样账务处理的
2022-02-10 12:02:35
你好,按照银行流水上的发生日期来做比较容易对账。
2018-01-17 11:03:46
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