送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-18 17:10

你做账的时候按照实际缴纳的金额做

雷颜谊 追问

2019-10-18 17:11

那就会和对方发票金额一致哒,分录就不平额

王超老师 解答

2019-10-18 17:13

不需要一致啊,只要发票上的金额大于或等于你缴费金额,就是按照实际的金额入账

雷颜谊 追问

2019-10-18 17:14

王超老师 解答

2019-10-18 17:16

你好同学,按照你的思路,这38元的差额是计入到你们的办公费的,你们这个38元实际没有缴纳啊

雷颜谊 追问

2019-10-18 17:19

老师你的意思是不是我该这样做: 借:办公费312  贷:银行存款312

王超老师 解答

2019-10-18 17:20

是的,不要去管那38元的差额

雷颜谊 追问

2019-10-18 17:22

额好的,我还一直以为交款数要与发票金额一致 谢谢老师

王超老师 解答

2019-10-18 17:23

不客气

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相关问题讨论
你做账的时候按照实际缴纳的金额做
2019-10-18 17:10:17
您好,按少的来记账就可以了。
2017-02-11 09:06:19
借预付账款 贷银行,收到发票做借xx 贷预付
2019-10-11 15:49:51
你好 这是什么 认证费  
2022-04-26 14:37:39
借;管理费用 贷;预付账款
2016-10-14 10:36:53
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