送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-18 17:10

你做账的时候按照实际缴纳的金额做

雷颜谊 追问

2019-10-18 17:11

那就会和对方发票金额一致哒,分录就不平额

王超老师 解答

2019-10-18 17:13

不需要一致啊,只要发票上的金额大于或等于你缴费金额,就是按照实际的金额入账

雷颜谊 追问

2019-10-18 17:14

王超老师 解答

2019-10-18 17:16

你好同学,按照你的思路,这38元的差额是计入到你们的办公费的,你们这个38元实际没有缴纳啊

雷颜谊 追问

2019-10-18 17:19

老师你的意思是不是我该这样做: 借:办公费312  贷:银行存款312

王超老师 解答

2019-10-18 17:20

是的,不要去管那38元的差额

雷颜谊 追问

2019-10-18 17:22

额好的,我还一直以为交款数要与发票金额一致 谢谢老师

王超老师 解答

2019-10-18 17:23

不客气

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你做账的时候按照实际缴纳的金额做
2019-10-18 17:10:17
你好 这是什么 认证费  
2022-04-26 14:37:39
是的,是这样账务处理的
2022-02-10 12:02:35
你好,那这个高速费没有发票给 你们么,那你做借销售费用运输费,后续这个730元-584.1 这个对应纳税调增
2021-10-13 11:29:00
这个开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
2019-10-11 14:19:58
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