送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-02-10 12:02

是的,是这样账务处理的

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是的,是这样账务处理的
2022-02-10 12:02:35
你好,在2019年9月做这个分录 借;应收账款等科目 ,贷;以前年度损益调整——主营业务收入 , 应交税费-应交增值税 借; 应交税费-应交增值税,贷;银行存款
2019-11-06 10:54:16
这个开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
2019-10-11 14:19:58
同学你好, 做账和以前没有太多的区别,只是说, 基金部分不能抵扣进项税了, 因此,把基金和 实际的电费 分开列示就行
2026-03-07 08:51:31
你做账的时候按照实际缴纳的金额做
2019-10-18 17:10:17
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