- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,在2019年9月做这个分录
借;应收账款等科目 ,贷;以前年度损益调整——主营业务收入 , 应交税费-应交增值税
借; 应交税费-应交增值税,贷;银行存款
2019-11-06 10:54:16
同学你好,收入按发票汇率,货款或者应收账款,可以按1月汇率,差额记入汇兑损益。
2022-04-30 10:27:22
是的,是这样账务处理的
2022-02-10 12:02:35
同学,一般跨月只能红冲不能作废,你是不是红冲了?
2022-04-18 16:20:39
同学直接右击,删除凭证
2022-03-12 11:15:09
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