- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2020-05-14 14:54
你好,应该分别做分录,可以做在一张凭证里面
借: 应收帐款 -A
贷:主营业务收入
贷:应交税费--应交增值税
借: 应收帐款 -B
贷:主营业务收入
贷:应交税费--应交增值税
借: 应收帐款 -C
贷:主营业务收入
贷:应交税费--应交增值税
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你好,在2019年9月做这个分录
借;应收账款等科目 ,贷;以前年度损益调整——主营业务收入 , 应交税费-应交增值税
借; 应交税费-应交增值税,贷;银行存款
2019-11-06 10:54:16
您好!你具体是发生了什么业务?是收到货没有发票是吗
2022-03-07 14:16:21
你好,收到材料发票可以直接做入库的
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
凭证后面的附件就是发票,入库单等
2021-07-07 15:12:45
你好。学员,本期冲回暂估,然后按照发票重新录入的
2022-03-24 13:18:29
你好,你结转成本的时候按照100来结转就可以了。在摘要里面写清楚了什么原因,销售90就可以
2024-08-15 12:38:49
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