送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-07-23 14:31

可以这样账务处理的

青春侠 追问

2018-07-23 14:36

然后八月份得实惠也要做一笔 借:管理费用 1000 贷:预付账款 1000 如果我中途八月或者九月收到了增值税专用发票的话 应该怎么做账呢 ?

辜老师 解答

2018-07-23 14:52

你收到增值税专用发票的时候,你按发票金额确认为费用,同时冲销之前的摊销额,所以一般这种在当年内的费用,不建议摊销,收到发票的时候,直接确认为费用就好

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相关问题讨论
你好 你12月已经做了费用了 。 那你收到发票就红冲 在做一笔分录即可 不需要走预付账款 。
2020-04-17 09:09:59
你好,是先预付款项,之后取得车辆租金发票?
2019-11-11 14:25:48
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
你好,预付账款,来了发票直接贴上
2020-01-15 15:19:36
你好 借:以前年度损益调整 贷:预付账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-03-14 15:58:17
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