加入我一下子付了三个月的房租 比如说我6月预付了789三个月的房租总共3000 那我六月的时候肯定做一笔 借:预付账款 3000 贷:银行存款 3000 但是一直没有收到发票 那我七月的时候是不是要做一笔摊销房租的分录 借:管理费用1000 贷:预付账款1000
青春侠
于2018-07-23 14:30 发布 677次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-07-23 14:31
可以这样账务处理的
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您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23

这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用 回来发票时再冲 按发票入账
2021-11-26 15:22:00

你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02

你好!对的就是这样做。
2017-08-24 16:22:56

借 预付账款 贷 银行存款
借;待摊费用 贷;预付账款
借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2017-03-01 20:37:36
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青春侠 追问
2018-07-23 14:36
辜老师 解答
2018-07-23 14:52