老师,公司19年11月和12月付的房租和车位费一直未收到发票,我这样做账: 借:预付账款 贷:银行存款。 等收到发票后做: 借:管理费用-房租(或车位费) 贷:预付账款 这样做账可以吧?

呐个辰
于2020-04-07 15:51 发布 843次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
你好 你12月已经做了费用了 。 那你收到发票就红冲 在做一笔分录即可 不需要走预付账款 。
2020-04-17 09:09:59
你好,是先预付款项,之后取得车辆租金发票?
2019-11-11 14:25:48
你好,预付账款,来了发票直接贴上
2020-01-15 15:19:36
你好
借:以前年度损益调整
贷:预付账款
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-03-14 15:58:17
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