老师,公司19年11月和12月付的房租和车位费一直未收到发票,我这样做账: 借:预付账款 贷:银行存款。 等收到发票后做: 借:管理费用-房租(或车位费) 贷:预付账款 这样做账可以吧?
呐个辰
于2020-04-07 15:51 发布 764次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23

你好,预付账款,来了发票直接贴上
2020-01-15 15:19:36

你好
借:以前年度损益调整
贷:预付账款
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-03-14 15:58:17

这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用 回来发票时再冲 按发票入账
2021-11-26 15:22:00

你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
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