老师您好,比如我们做股权转让,我们账上应该怎么走 问
是自然人股东做股权转让 ? 答
未拨付工程款,做了预缴税款。预缴税款部分要做收 问
款项都没拨付。也没有开票,不需要做收入 答
老师收到服务费发票 要缴纳印花税 填写什么科目 问
您好,是交印花税怎么写分录吗 答
老师,我想问一下 ,公司购买的水果 发放给员工做福 问
您好, 借:管理费用-福利费 贷:应付职工 借:应付职工 贷:银行存款 答
老师,问下我这边24年汇缴更正后有27000多企业所得 问
一般退的税管理里面,在这里面选择抵欠之后退税 答

收到房租发票时(借:预付账款 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用 贷:预付账款) 那我抵扣的话(借:管理费用--房租费 应交税费 贷:银行存款)这样对吗?
答: 您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
老师,这月电费,银行已扣款,发票没来,借,预付账款贷银行存款这样记账可以不发票到了借管理费用-电费贷预付账款
答: 这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用 回来发票时再冲 按发票入账
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
出了一笔费用,但发票还未收到,是不是借计:预付账款 贷银行存款,次月收过票后:借:管理费用贷:预付账款?
答: 你好!对的就是这样做。
老师,您好,我这边19年12月预付了19年12月至2020年4月的房租,预付时,借:预付账款,贷银行存款,19年要提费用,借:管理费用 贷方记什么科目呢,到现在还没收到发票
在17年做错了一笔账10万,借:管理费用,贷:银行存款。发票一直没有开,原来应该做,借:预付账款,贷:银行存款,现在跨年度了,不知道如果调整?
老师,我12月付了款,2月收的发票,12月做的借管理费用,贷银行存款。是不是2月收到发票冲销,冲销是红字一样么分录是吗? 然后重新做是借预付账款,贷银行存款,借管理费用,贷预付账款是吗?


Sunny鸿运满堂 追问
2019-03-01 16:18
宋生老师 解答
2019-03-01 16:18
Sunny鸿运满堂 追问
2019-03-01 16:21
宋生老师 解答
2019-03-01 16:22