老师您好我付一年的房屋(借:预付账款 房租 贷 银行存款) 每月摊销( 借管理费用 房屋 贷 预付账款)那我年底收到发票时应该怎么记分录啊?
洋洋
于2020-07-07 11:35 发布 1790次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-07-07 11:36
您好,您上面的分录是正确的,您后面收到发票时,把借管理费用贷预付账款这些分录红冲,然后再按照发票金额入账
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你好 你12月已经做了费用了 。 那你收到发票就红冲 在做一笔分录即可 不需要走预付账款 。
2020-04-17 09:09:59

你好,是先预付款项,之后取得车辆租金发票?
2019-11-11 14:25:48

您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23

你好,预付账款,来了发票直接贴上
2020-01-15 15:19:36

你好
借:以前年度损益调整
贷:预付账款
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-03-14 15:58:17
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