送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-01 20:39

老师,待摊费用不是没有了吗?   您怎么做了三笔会计分录,没明白哦。  付款时  借  预付账款   贷 银行存款。  下个月摊销时 怎么做呢?

邹老师 解答

2017-03-01 20:37

借 预付账款 贷 银行存款  
借;待摊费用  贷;预付账款 
借;管理费用等科目  贷;待摊费用

邹老师 解答

2017-03-01 20:54

你好,虽然取消了,但是像这种业务还是需要用到核算,第一笔是支付款,第二笔是取得发票,第三笔是按月摊销

上传图片  
相关问题讨论
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
你好 你12月已经做了费用了 。 那你收到发票就红冲 在做一笔分录即可 不需要走预付账款 。
2020-04-17 09:09:59
你好,是先预付款项,之后取得车辆租金发票?
2019-11-11 14:25:48
你好,预付账款,来了发票直接贴上
2020-01-15 15:19:36
你好 借:以前年度损益调整 贷:预付账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-03-14 15:58:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...