公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

收到房租发票时(借:预付账款 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用 贷:预付账款) 那我抵扣的话(借:管理费用--房租费 应交税费 贷:银行存款)这样对吗?
答: 您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
老师,我12月付了款,2月收的发票,12月做的借管理费用,贷银行存款。是不是2月收到发票冲销,冲销是红字一样么分录是吗? 然后重新做是借预付账款,贷银行存款,借管理费用,贷预付账款是吗?
答: 你好 你12月已经做了费用了 。 那你收到发票就红冲 在做一笔分录即可 不需要走预付账款 。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好,我这边19年12月预付了19年12月至2020年4月的房租,预付时,借:预付账款,贷银行存款,19年要提费用,借:管理费用 贷方记什么科目呢,到现在还没收到发票
答: 你好,预付账款,来了发票直接贴上
公司1年房租40000,发票未到付钱,借预付账款贷银行存款,发票后面到了,借待摊费用,贷预付账款,然后下月摊销,按照部门,比如借管理费用,贷待摊费用,这些分录对吗
老师,公司19年11月和12月付的房租和车位费一直未收到发票,我这样做账:借:预付账款 贷:银行存款。 等收到发票后做:借:管理费用-房租(或车位费) 贷:预付账款这样做账可以吧?
支付半年房租,借:预付账款 贷:银行存款,每月分摊,借:管理费用 贷:预付账款,三个月后收到发票,发票的税费怎么做账呢?冲管理费用吗?
房租如果预付的,可以借:预付账款 贷银行存款 借 管理费用 贷预付账款 如果 房租 对方开了发票 ,公司没有付款 ,怎么做账?









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