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购买金税盘时,借 管理费用 办公费 贷 其他应付款 抵税时,借 应交税费 应交增值税 进项税 吗 贷 管理费用
1/939
2020-04-10
公司有张发票给我了,当时以为可以入账,也觉得进项可抵扣。就做了分录, 借:管理费用 2831.86 应交税费-应交增值税(进项税额)368.14 贷:其他应付款 3200 后来,审计人员说这个发票不能入账,也不可抵扣,那我调整分录怎么写?
1/578
2022-02-09
八月份的时候,公司交了四个月的房租,共十万,从老板私账转出,已收到发票,我是九月二十号去上班的,之前都没请会计做账。 那我现在怎么做分录? 借待摊费用88495.58 应交税费-应交增值税-进项税额11504.42 贷预付账款100000 借预付账款100000 贷其他应付款-老板 100000 然后再摊销八月份和九月份的房租 借管理费用-租赁费 44247.79 贷待摊费用44247.79 这样对吗?
2/902
2019-10-06
老师,请问购买金税盘480元,当月抵扣了,但是还未给员工报销,本月抵税时, 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:管理费用——办公费 下月支付款项时, 借:管理费用——办公费 贷:其他应付款 ,给员工现金报销时是否还需要做一笔 借:其他应付款;贷:库存现金的账务呢
1/945
2020-06-30
计提社保:借:管理费用 --社保(公司部分) 其他应收款---社保(个人部分) 货:应付职工薪酬--社保 放发社保:借:应付职工薪酬---社保 货:银存 放发工资:借:应付职工薪酬--职工工资 货:其他应收款---社保(个人部分) 货:银存
4/929
2022-10-05
律师事务所的合伙律师提成应怎样做财务处理?
1/6597
2017-12-24
房企,竣工备案证已取得,财务账务应该如何处理?
1/361
2023-05-09
公司开了期货账户,财务应如何进行账务处理呢?
1/1172
2022-03-31
请问银行理财产品利息是记入财务费用-利息吗?
2/2478
2020-07-01
去年的房租一直未交,我做账的时候是 借:长期待摊费用 贷:其他应付款 然后每月对长期待摊费分摊 借:管理费用 制造费用 贷:长期待摊费用 这样做对不对?
1/4723
2020-03-31
长期待摊费用,摊销期在一年(不含一年)以上的,问题1:这里的“一年”是指12个月吗,还是指跨年?2.比方说2018年3月交2018年3月至2019年2月一年的房租,不需要用长期待摊费用科目吧?3.预付时,借:其他应付款 贷:银行存款 摊销时:借:管理费用 贷其他应付款?对不?请
1/1279
2019-02-27
预付给客户的款项的账务处理可以这样做吗?借:其他应收款--15 待:银行存款 15
1/412
2018-05-25
公司股东投资注册资本,但未出验资报告,账务处理是做实收资本还是做其他应付款?
2/1033
2017-02-15
老师,公司2018年12月向法人借款100万,账务处理是借银行存款,贷其他应付款。 现在2019年12月借款到期,重新签了延期的借款合同,账务上需要怎么处理呢?
2/528
2019-12-13
老师今天听课现金账务处理 企业设置备用金核算科目这块,企业把现金放到备用金里面里面 科目:借方:其他应收款,贷方:银行存款 就是不明白为什么是借方是其他应收款
1/591
2018-05-08
您好,问一下交的海关保证金60万元我做的其他应收款,现在只收回了6万还有56万元确定收不回来了说是我们要罚款,然后老板说叫我分摊做,我该怎么做会计分录怎么做账务处理呢?
1/623
2020-04-02
老师你好,我司购买模具45000元,预付货款22500元,模具收到之后发现用不了报废了,现在搁置在公司,后面又付了一笔5000元的货款, 我之前的份录是这样做的借:固定资产 贷:现金 贷: 其他应付款 那么现在如何账务处理?
8/1076
2015-10-12
不开票企业注销,借法人的其他应付款,怎么做账务处理?
1/917
2018-08-22
股权转让后,原其他应付款-原股东 怎么账务处理平掉?原股东其他应付款的钱是用于在建工程的
1/1418
2020-04-16
就是代扣的1月份的社保,在缴纳1月份社保的时候平? 不明白,假设我1月15号发了10万元工资(社保代扣后),2月5号要缴纳1月份的社保,单位部分4万元+个人部分2万元,之前会计做的账务处理是:发工资时的会计分录是“借:业务活动费(工资福利支出)12万元,贷:其他应付款2万元,财政拨款收入10万元”;缴纳1月份社保时“借:业务活动费(单位+个人)6万元,贷:财政拨款收入6万元” 他就是没冲,然后我要改他的记账凭证吗?,还是在我接收以后的时间进行调整
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2020-01-02
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