送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-05-25 15:20

还没收到发票的

宋生老师 解答

2018-05-25 15:18

您好!一般是计入借预付账款。

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相关问题讨论
你好; 要开票哈。 专家要开票给你们做账的; 不然母公司那边是无法税前扣除的
2022-04-14 11:49:51
你好,您上面分录做错了借银行存款,贷其他应收款 借:银行存款 贷:其他应付款
2019-01-16 15:59:51
你好,验资后又转出,只能是挂账其他应收款的
2018-07-25 10:44:28
您好!一般是计入借预付账款。
2018-05-25 15:18:27
你好,现金做为备用金,挂账其他应收款,通常情况下是本单位员工领用了,需要收回的,因此挂往来。
2018-05-08 21:37:27
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