你好,其他人挂靠公司交社保时,其他人入账我做的账务处理是这样的,借 银行存款 贷 其他应收款-社保(个人承担) 这样的话账不平怎么办
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于2019-05-05 16:37 发布 885次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好; 要开票哈。 专家要开票给你们做账的; 不然母公司那边是无法税前扣除的
2022-04-14 11:49:51

你好,您上面分录做错了借银行存款,贷其他应收款
借:银行存款 贷:其他应付款
2019-01-16 15:59:51

你好,验资后又转出,只能是挂账其他应收款的
2018-07-25 10:44:28

您好!一般是计入借预付账款。
2018-05-25 15:18:27

你好,现金做为备用金,挂账其他应收款,通常情况下是本单位员工领用了,需要收回的,因此挂往来。
2018-05-08 21:37:27
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