2021年实际发生了成本,但是在2021年没有收到甲方的钱,所以没有把成本费用支出去,也没有收到成本发票。这个情况下2021年需要:①暂估成本吗?②收入也要暂估吗?
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2023-03-24
我们用的事金蝶旗舰版,材料先暂估入库,以后收到发票时冲暂估,这里在材料收发明细看就有差异,我这个差异怎么处理呢。这种还比较多,系统我怎么操作呢
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2018-05-03
上年暂估入库了170万材料并结转成本了,今年到票了是劳务发票170万,红冲暂估材料后以前结转的成本需要再做以前年度损益调整吧?请问具体分录怎么做?
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2020-06-08
老师,如果工程4月份已经开票了但是未施工,当月开好票暂估人工费和材料费,到12月份突然这个工程不做了,收入和暂估的成本都红冲掉,这样可以操作的吗
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2020-01-09
真账实操里兴隆经贸的业务4,红冲暂估的时候,进销存里入库单是不是也要红冲一下,再录一个跟发票一致的入库单
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2017-12-28
跨年拿到发票且是增值税专用发票,比如,2016年10月份的水电费,在2016年10月份暂估了这笔费用,且暂估金额是不含税的。2017年2月份拿到了增值税专用发票,怎么入账?这个税怎么办?汇算清缴时怎么处理?
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2017-06-14
就是在建工程这块,比如,在建工程已经完工,但是还有一些未付款不确定,但是已经达到使用状态了,是不是得转入固定资产了,是应该做暂估在建工程,贷应付账款吗?那后期付款和暂估不符怎么调整呢?
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2019-01-25
我们有几张发票抬头开错了,2018年时会计做账借库存商品 贷应付账款-暂估 ,2019年4月份会计又做了借应付账款-暂估 贷银行,后来发现发票错了,就退给对方,今年2月收到重开后发票,怎么处理
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2020-04-23
老师,我在5月份计提了一笔成本是150多万,借:主营业务成本,贷:应付账款星期-暂估成本,后面在9月收到部分发票,那我是不是应该做分录,借:应付账款-暂估成本,贷:应付账款-某某公司 吗 ?
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2021-05-20
老师下午好!别人代账记的借:暂估材料 贷应付账款,我应该怎样把这两个数清零
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2020-07-09
为什么借:原材料 贷:应付账款--暂估应付账款,到月初的时候一定要用红字冲销呢?
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2023-03-17
老师,这个月开出的票已经确认收入,但是成本还没有支付,且进项票要支付后才能开出,这种情况就是暂估成本,然后进项开出以后再红冲暂估,重新确认成本吗?
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2025-01-09
建筑业,目前按开票出额确认收入,按开进票额确认成本,成本发票不能及时取得时需要暂估成本,参照上年成本率暂估当前成本,这样可行吗?还有什么更好的方法?
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2021-03-18
您好,老师,请问一下,上月暂估入帐:借主营业务成本,贷应付帐款--***,本月把发票开回来了,开票金额与暂估金额一样,请问还需要红字冲帐吗?正确分录如何做呢?
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2021-12-27
老师,你好。我们购入一批货,实际是2月购入的,但是3月才收到发票。2月的账能不能直接做入库(不做暂估入库),然后把3月的发票放到2月的账务上?
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2021-04-09
老师 去年暂估入库的固定资产 已计提折旧 今年发现固定资产还没入库 今年要清掉这个固定资产账务处理怎么做呢
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2020-07-27
做账系统没有委外模块,有委外加工业务怎么做单据;另外委外加工产成品回来入库,但加工费发票未回,怎样暂估入库?
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2021-09-25
高新技术企业之前2016年度暂估的费用发票在今年汇算清缴之前无法取得的金额是100万,借:管理费用贷:其他应付款~暂估,现在通过研发费用加计扣除多了100万费用,同样不缴纳所得税,但是我之前的暂估该如何处理?借:其他应付款~暂估贷:未分配利润,对吗?
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2017-05-26
前年暂估了一批原材料入库,借,原材料,贷,暂估应付款。但是这个发票到现在一直都开不回来。后面这个原材料借,生产成本,贷,原材料。生产成产品了,结转到主营业务成本里面去了,借,主营业务成本,贷,库存商品。请问一下这个暂估这个要怎么处理?
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2019-10-24
材料入库无发票,我可以按照不含税价暂估入库,也可以先做帐,借,原材料 借,应交税费~待认证进项税额 贷,应付账款吗
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2017-03-01