1月赊欠采购暂估入账,4月份收到供货商发票,反向冲暂估,在正常收到发票做分录。问题来了,1月份会计凭证都装订了,根据权责发生制原则,四月份收到发票做分录不是算得4月份的采购了?
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2019-04-04
建筑业之前项目未出结算,暂估收入多,本月出具结算需要冲减之前确认收入,收入为负数
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2022-03-07
建筑行业,成本不够了成本票还没有开进来的情况下仍然结转了成本,是不是需要先暂估入库再结转成本啊,但是原来的会计都没有暂估入库,导致于存货都成负数了,怎么办?
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2019-04-11
收到其他厂的旧设备、材料一批,发票未到,原材料我暂估入库,但这批设备过来我有的是准备进固定资产的,有的低价值的准备直接计入制造费用-机物料消耗的,这个怎么暂估?
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2018-07-20
某公司为增值税一般纳税人,按照实际成 本法进行核算,请根据下列资料处理相关业 务。 (1)6月15日,购入原材料一批,购买价 格为20 000元,增值税进项税额2600元,价 税合计22 600元,要求编制相应的会计分录; (2)6月16日将6月15日购入的原材料验 收入库,要求编制相应的会计分录; (3)6月31日,购入原材料一批并验收入 库,但相关的发票单据未取得。暂估该批材料 成本为18 000元,要求编制相应的会计分录; (4)7月1日,将上月末暂估入账的会计分录冲回。
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2020-07-09
,A公司向B公司买入商品,然后卖给C公司,并开出了发票,而B公司未及时开发票给A公司,到次月或更加之后的时间才开的发票,对于A公司来讲,开了发票就确认了销售,缴相关税费,月末一定是要结转成本,是先暂估入帐吧? A公司拿4月进项票来冲这个暂估入帐吗? 1.暂估 2.销售:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:库存商品 贷:应付账款
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2019-03-22
我公司收到一张工程服务费的发票,银行付款,因为我们是在开出发票时做收入暂估成本 做的:借主营业务成本 贷 材料 --其他 ,刚好这个项目上个月开出发票 ,没有暂估 ,我可以这个月先做一笔暂估,然后收到的工程票做:借 材料 贷银行存款吗?
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2020-09-30
老师,建筑企业9月份暂估了机械费20万,分录是借:工程施工/合同成本/机械费20,贷:应付账款/暂估成本20万,并将这20万转入主营业务成本了,这个月红冲了这笔分录,主营业务成本也要转回来吗
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2019-12-25
收到材料借工程施工不含税价,贷应付账款暂估价,收到发票红冲上面的分录,再借工程施工,增值税进项,贷银行存款,现在供应商优惠了几百块钱,贷方走营业外收入,借方冲个暂估,还有差额怎么处理呢
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2021-07-17
老师下午好!别人代账记的借:暂估材料 贷应付账款,我应该怎样把这两个数清零
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2020-07-09
为什么借:原材料 贷:应付账款--暂估应付账款,到月初的时候一定要用红字冲销呢?
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2023-03-17
老师,你好。我们购入一批货,实际是2月购入的,但是3月才收到发票。2月的账能不能直接做入库(不做暂估入库),然后把3月的发票放到2月的账务上?
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2021-04-09
,账面暂估账款金额,比实在未冲减发票的金额少,由于发票量太多,怎样来调整呢?
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2018-11-28
真账实操里兴隆经贸的业务4,红冲暂估的时候,进销存里入库单是不是也要红冲一下,再录一个跟发票一致的入库单
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2017-12-28
高新技术企业之前2016年度暂估的费用发票在今年汇算清缴之前无法取得的金额是100万,借:管理费用贷:其他应付款~暂估,现在通过研发费用加计扣除多了100万费用,同样不缴纳所得税,但是我之前的暂估该如何处理?借:其他应付款~暂估贷:未分配利润,对吗?
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2017-05-26
公司有暂估的成本,然后老板在外面注册了一个公司开发票冲暂估成本这样算虚开那,公司是收入为信息技术服务费,注册公司开过来的也是信息技术服务费
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2018-11-16
18年12月份做了材料暂估入库,并结转了成本。19年1月收到发票应该做哪些分录?(这个月发票金额大于暂估金额)写下全部具体的分录?(从红冲到成本结转都写下)
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2019-02-19
2021年实际发生了成本,但是在2021年没有收到甲方的钱,所以没有把成本费用支出去,也没有收到成本发票。这个情况下2021年需要:①暂估成本吗?②收入也要暂估吗?
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2023-03-24
我们用的事金蝶旗舰版,材料先暂估入库,以后收到发票时冲暂估,这里在材料收发明细看就有差异,我这个差异怎么处理呢。这种还比较多,系统我怎么操作呢
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2018-05-03
上年暂估入库了170万材料并结转成本了,今年到票了是劳务发票170万,红冲暂估材料后以前结转的成本需要再做以前年度损益调整吧?请问具体分录怎么做?
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2020-06-08