送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-22 16:54

月末一定是要结转成本,是先暂估入帐吧? 
是的 
你是说4月份收到发票怎么处理吗? 
2.销售:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)  
这笔收入实在4月份发生吗

liLy 追问

2019-03-22 17:20

3月份的收入,A公司向B公司买入商品是2月份,现还没收到B公司开过来的发票

佟老师 解答

2019-03-22 18:03

A公司向B公司买入商品是2月份,现还没收到B公司开过来的发票 
借:库存商品 
贷:应付账款-暂估 
3月份的收入 
 
借:应收账款(银行存款) 
贷:主营业务收入 
              应交税费-应交增值税(销项税额)

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相关问题讨论
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
如果是免税的业务,直接做 借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
你好 是不是还开了正数发票
2021-02-27 18:26:30
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