老师,员工社保在别的公司上,我们把社保钱打过去,但 问
不能那样买社保,公司部分没法税前扣除 答
老师好,小微企业本年盈利了,需要计提盈余公积吗? 问
您好,这个看公司,都可以的 答
老师,有个问题请教一下,公司1-9月份是小规模,公司有 问
你好,你只可以调整到一致才可以的这个 答
老师公司要注销,有一个其他应收款17000,其他应付款 问
你好,应收收不回来转营业外支出,但是无法支付的也是转营业外收入,这个无法避免的 答
A公司有个员工小王,B公司有个员工小黄,小王在A公司 问
同学,你好 是可以的 答

企业内账,是以含税收入确定主营业务收入吗?为什么不是贷 主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额?
答: 一般是按不含税来确认收入,
老师,免税业务,1借应收账款贷主营业务收入 2或者借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷营业外收入。以上2种处理是否都正确?
答: 如果是免税的业务,直接做 借应收账款贷主营业务收入
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一般纳税人,小规模,我收入全是借应收账款 贷主营业务收入 含税价 然后马上计提税借主营业务收入 贷应交税费 应交增值税 销项税 可以吗但科目余额表显示主营业务收入是含税的,对吗
答: 您好!您这个应该收入,小规模比如您卖价是100元,借应收账款100 贷:主营业务收入100/1.03 应交税费-应交增值税100/1.03*0.03 一般纳税人比如您卖价是100元,借应收账款100 贷:主营业务收入100/1.17 应交税费-应交增值税100/1.17*0.17




粤公网安备 44030502000945号



庄老师 解答
2018-11-03 18:23