送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-15 14:08

你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_

杨娟 追问

2022-03-15 14:23

老师,工地购入的防尘网,棉毡,计入费用呢?

玲老师 解答

2022-03-15 14:31

你好  工程施工间接费用里 

杨娟 追问

2022-03-15 14:38

老师,工程施工_间接费用,下级科目设置成什么呢?

杨娟 追问

2022-03-15 14:41

老师如果工程项目比较多,可以设置为    工程施工_间接费用_项目名称_费用

玲老师 解答

2022-03-15 14:52

你好   工程施工_项目名称_,合同成本,间接费用__费用名

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相关问题讨论
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
你好,你是季度报税的话,季度末再结转就可以的。
2023-10-26 09:58:05
嗯对,您好,是这样做分录的
2022-02-09 11:29:59
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
好的,举个例子来讲解一下吧,假设某公司小规模纳税人,本期到期的其他应付款为16000元,根据会计准则,当期发生的主营业务收入需要减去到期的其他应付款,这样该企业本期的实际主营业务收入为15841.58元,减去本期实际应缴税费(如增值税)158.42元,就是本期应确认的主营业务收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他应付款转为主营业务收入的会计处理就是:借:其他应付款16000,贷:主营业务收入15683.16,贷:应交税费158.42
2023-03-20 12:24:47
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