送心意

张壹老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-01 11:44

你好,是这样做分录的.

丫头 追问

2022-04-01 11:45

那需走应收账款过一下吗

张壹老师 解答

2022-04-01 11:45

你好,不走应收账款了.你的在其他应付款转过来的.

丫头 追问

2022-04-01 11:46

管理公司收到的管理费结转成本?分录是什么?

张壹老师 解答

2022-04-01 11:47

你好,收到管理费用直接入收入
成本就是你平时入账的些费用,直接入主营业务成本

丫头 追问

2022-04-01 11:50

我的意思是不结转到主营业务成本了

张壹老师 解答

2022-04-01 11:53

你好,收到管理费用是入收入,不是结转到主营业务成本中

丫头 追问

2022-04-01 12:04

好的,谢谢

张壹老师 解答

2022-04-01 12:13

你好,不客气,祝你工作愉快

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相关问题讨论
好的,举个例子来讲解一下吧,假设某公司小规模纳税人,本期到期的其他应付款为16000元,根据会计准则,当期发生的主营业务收入需要减去到期的其他应付款,这样该企业本期的实际主营业务收入为15841.58元,减去本期实际应缴税费(如增值税)158.42元,就是本期应确认的主营业务收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他应付款转为主营业务收入的会计处理就是:借:其他应付款16000,贷:主营业务收入15683.16,贷:应交税费158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是这样做分录的.
2022-04-01 11:44:19
同学您好,这个一般情况下是应收账款的,除非账上正好有这个单位的其他应收款挂账的话,同一个单位的往来为了不多头挂账,可能会就使用原来帐上已经使用的科目
2021-04-02 07:24:44
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
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