老师好!想问下员工出差验货的火车费是不是可以抵扣,按9%抵扣,如票面256元,则可抵税额256/(1+9%)*9%=21.14元,账务处理 借:管理费用-差旅费234.86,应交税费-应交增值税-进项税21.14,贷:银行存款256元,这个税额抵扣时不需认证勾选,纳税申报填写《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细) 第8b栏“其。并同时填写在第10他栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证按这样报,以上针对车票是这样操作吗?谢谢!
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2024-03-09
平时进项税额是记在待认证进项税科目,认证进项发票的时候,借:应交税费-应交增值税-进项税额8000贷:应交税费-待认证进项税额8000 其中有福利费400是需要进项税额转出。借:应交税费-应交增值税-未交增值税400 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出400 这个转出的分录对吗?
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2020-04-02
请问,消费税非应税产品以及消费税应税产品分别是指不交增值税交消费税的产品以及交增值税又交消费税的产品吗?
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2019-12-13
小规模纳税人增值税按月申报,1月份开票含税2万,2月份开票含税3万,那要交多少增值税?是不是1月不用交增值税,2月要交30000除1.03乘3%=873.786
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2018-08-11
企业是小规模纳税人,学校餐费是免征增值税的,临时给公务员准备的正餐是要交增值税的,像这种是不是要给公务员提供的餐费收入月度不超过15万,企业还是不需要缴纳增值税,不实际缴纳增值税是不是也就不用缴纳附加税
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2021-06-21
小规模企业销售收入3344元,会计分录为 按1%计算增值税 还是按3%计算增值税,税控系统是按1%开具,季度预交所得税申报表又是按3%计算减免增值税金额 借: 库存现金 3344 贷: 主营业务收入_技术服务费3310.89 贷:应交税费_应交增值税(小规模企业)33.11 减免增值税会计分录 应交税费_应交增值税(小规模企业)33.11 贷:营业外收入-增值税减免收入小规模33.11
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2022-01-11
老师,请教一下:我公司这个月进项税额大于销项税额或者是上期留底数字足以抵掉本期应交的增值税,又或者是本来有应交未交的增值税,由于之前有预交抵减了之后不用交增值税,这些情况需要做结转增值税的分录吗?
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2019-07-01
调整应交税费–未交增值税借方有余额的情况,原因是19年12月爸应交税费–应交增值税全部结转到营业外收入了,那这样处理可以吗?还是直接借:以前年度损益调整,贷:应交税费–未交增值税?
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2020-06-10
老师您好,减免增值税账务处理对不对   1.平时销售时按正常业务做:    借:银行存款    贷:主营业务收入    贷:应交税金--应交增值税--减免税额 2.月底把免征增值税做:    借:应交税金--应交增值税--减免税额    贷:营业外收入   
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2020-06-04
老师本月销项减去进项的金额是1610.62上月留抵是85.15元。余额表的应交税费是1525.47元。这样我还需要做什么凭证吗。6月份。把这个1525.47转到未交增值税里边吗,凭证怎么做
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2020-07-31
老师您好,我每月个收到专票的时候我做账应该是应交税费-应交增值税(进项)还是应该税费-应该增值税(待抵扣)呢,因为我会涉及到选择一些发票认证的,认定认证的发票我再统一转到应该税费-应交增值税(进项)里面,这样做对吗?
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2021-01-05
我们是总包,付对方分包款时起分录 借:工程施工-合同成本-分包成本103 应交税费-应交增值税(扣除)3 贷:银行存款103,为什么要扣除?
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2022-06-01
应交税费-应交增值税(减免)科目 在1应交税情况下2 待抵扣情况下 分别怎么结转 谢谢
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2019-04-12
老师好,暂估入库收到发票是可以红字冲回吗 在付款时直接做 借:应付账款 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 可以吗
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2022-05-17
老师,这笔分录做错了,这是专票,没做借方应交税费 这是正确分录 .调账: 借:应交税费_应交增值税(进)45586.29 贷:应付账款(单位名称)45586.29 错误分录是2021年7月份,这样调账对吗, 要不要写期间损益调整的分录,该怎么做呢
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2023-07-22
委托加工的业务,发票到了,是不是 借:委托加工物资 应交税费应交增值税进项税 贷:应付账款
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2021-01-25
而且这个无形资产已经摊销了几个月了
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2020-11-05
老师月末或者年末应交税费科目余额应该怎么处理?是不是年末或者月末应交税费科目(除应交税费-未交增值税)科目外其他科目都要结转平
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2022-06-29
老师 一般纳税人收到专票分录是不是应该是借:费用成本类 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款/应付账款/库存现金 如果是收到普票:借费用成本类 贷银行存款
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2021-07-13
老师,请问本月交了上月1万元的增值税,记:借应交税费-未交增值税 1万 贷银行存款1万,可是做完这笔分录后,未交增值税那里有借方1万的余额 ,是怎么回事呢,是上月没有计提吗,要怎么计提呢
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2022-01-11