送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-11-05 15:16

你好,那这个无形资产具体是那方面的原因,

努力型咸鱼 追问

2020-11-05 15:19

请问老师:有一份40万开发合同,验收完后付了全款,但当月只开了30万元发票。当时因为对方承诺下月开剩余的10万元发票,所以付款当月就做了无形资产,分录如下:
借:无形资产  377358.49
       应交税费-应交增值税-进项税额  16981.13
     贷: 预付账款/银行存款  394339.62

等于只有10万元的进项税因为未开发票未入账,可是摊销了几个月无形资产后,对方一直没开发票,后续合同部分变更为30万元,剩余的10万元退回我司账户。请问如何做账?冲回摊销和无形资产

庄老师 解答

2020-11-05 15:40

你好,这个分录也没有40万,要调整无形资产的价值,调整多计提的折旧,
借:无形资产 377358.49
应交税费-应交增值税-进项税额 16981.13
贷: 预付账款/银行存款 394339.62

努力型咸鱼 追问

2020-11-05 16:11

因为有10万元未开票的进项税没算进去呀,因为我没收到发票,所以进项税就没做进来,是不是只能调账了

庄老师 解答

2020-11-05 16:15

你好,现在要调整了,最后的无形资产价值要计算,

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您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50
你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60这笔分录转出来是实际要缴纳的金额,你是要交11089.47,转出就是这个金额而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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