送心意

QQ老师

职称中级会计师

2023-07-22 21:16

你好,这些原材料你实际已经领用了吧?产生的商品是否都对外销售完了?如果是的话需要调整损益,通过以前年度损益调整科目

微信用户 追问

2023-07-22 21:18

这么久了应该领用了销售了,分录怎么写

QQ老师 解答

2023-07-22 21:28

你好!
借应交税费应交增值税进项税  
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷未分配利润

微信用户 追问

2023-07-22 21:32

那应付账款没做调整

微信用户 追问

2023-07-22 21:34

本来的应付账款是69250,错误分录只做了50663.71,差额是45586.29

微信用户 追问

2023-07-22 21:35

应交的增值税进项也是这个数

QQ老师 解答

2023-07-22 22:23

你好,你之前是按不含税金额入的账吗?

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相关问题讨论
您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50
你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60这笔分录转出来是实际要缴纳的金额,你是要交11089.47,转出就是这个金额而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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