老师,这笔分录做错了,这是专票,没做借方应交税费 这是正确分录 .调账: 借:应交税费_应交增值税(进)45586.29 贷:应付账款(单位名称)45586.29 错误分录是2021年7月份,这样调账对吗, 要不要写期间损益调整的分录,该怎么做呢
微信用户
于2023-07-22 21:15 发布 374次浏览


- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2023-07-22 21:16
你好,这些原材料你实际已经领用了吧?产生的商品是否都对外销售完了?如果是的话需要调整损益,通过以前年度损益调整科目
相关问题讨论

您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50

你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60这笔分录转出来是实际要缴纳的金额,你是要交11089.47,转出就是这个金额而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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