调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jssw_svr006,异常原因:1010030098000009:保存失败!错误原因:本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。
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2019-05-07
老师我们购入免税苗木用于直接销售,对方开的普票,我们做帐时是下面这个分录吗,还是不用做进项, 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行
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2019-07-10
年底时,应交税费-应交增值税-进项税额明细账上会不会有余额的需不需要年底做结转税金的分录的呢
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2018-08-30
我问下,我们是新开的酒店企业,现在还是筹建期间,收到建筑的发票,但是2到3年后才能建成完工,没有销项税。那么我现在的进项税额就一直放在(应交税费—应交增值税—进项税额)科目吗?月末要处理吗?
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2020-05-08
你好 发票做凭证的话,在什么情况下要做应交税费-应交增值税-进项税额
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2020-01-11
老师好!交易金融资产在购入时的税是:借:应交税费-增值税(进项税),而在销售是时差额征收法(含 宣告股利)借:投资收益,贷:应交税费-转让金融商品应交增值税;这里面的进项和销售可相抵么矛盾么?
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2020-07-26
汽车销售整车赠送的汽车精品赠送,赠送视同销售,销售时开具的是普通发票,为什么做应交税费--应交增值税--销项税处理呢,普通发票不是入成本吗,不能抵扣呀
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2017-06-08
老师,我本月不确定哪张专用发票用来抵扣,所以入账时全部计入待认证进项税,月底时确认了再把这张票由待认证进项税转入应交税费―应交增值税(进项税)可以吗?
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2019-11-01
老师您好,我想咨询一下公司用自产产品来招待客户怎么入账呢? 有老师回复说公司用自产产品招待客户应视为销售做账务处理 借:销售费用~招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)不入收入的话到时候申报增值税收入怎么填写? 不填写收入就不会跳出税额 而且这样不是不平的吗老师
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2022-04-18
老师好,员工出差购入的动车票,可以抵扣吗。借:销售费-差旅费 1018.8 应交税费-应交增值税-进项税 91.69 贷银行存款1110.5元。4张动车票共计是1110.5元。这样写对吗。
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2024-07-09
小规模公司写收入分录时,应交税费—应交增值税,后面自带了三级科目,我该选哪个啊?销项吗不对吧?小规模不能选销项税额,又不能抵扣,该选哪个呀?
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2022-02-08
会计登帐 三栏式明细账 应交税费……应交增值税的进账税额和销项税额记在同一张账页上吗?
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2015-12-21
我是新到这家农业生产的企业,以前的会计都没单列进项税, 而且还估了好多原材料,我冲回时是不是也不列出来,正常应该是 借:原材料稻草-1000 借:应交税费-应交增值税进项:90 ,贷,银行存款1090,不管你是不是按投入产出法计算,有没有抵扣这个税,都应该列出来是吧
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2019-06-13
老师我们是建筑企业,也自己生产混凝土,公司让独立核算了,老会计让,借,工程施工,应交增值税进项税。贷,原材料~水泥,原材料~石子,应交税费销项税,贷,材料商砼利润(差补)这里的工程施工是数咋知道
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2020-06-05
一家公司给我们开票,我们这边认证了。然后他们那边又冲红了。请问我们这边做分录是不是借库存商品—10 应交税费应交增值税进项税额—1.3 贷应付账款—11.3呢?
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2019-10-09
老师,上月有笔业务是公司缴纳的车辆管理费,钱支付了,可是没收到发票,我上月做账是借:管理费用-车辆管理费 贷:银行存款 ,这月觉的这笔业务不对是不是应该借:预付账款-车辆管理费 贷管理费用-车辆管理费,借:管理费用-车辆管理费 应交税费-应交增值税进项税额 贷:预付账款-车辆管理费?
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2020-03-17
你好,老师。这个会计学堂分录有点看不懂,为什么要用红字做了这笔分录。什么是简易计税呢,为什么不做应交税费-应交增值税进项税额1045.62元
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2019-08-22
[例12-44] 某事业单位从外地购入一批经营性生产所用材料200千克,单价为50元,而账户转账支价款为100000元,增值税进项税额1 700元。材料已发出,单位已通过零余额账户用款额度支付货款。 财务会计记账: 借:在途物品10000 应交增值税一-- 应交税费(进项税额)1700 贷:零余额账户用款额度11700 预算会计记账: 借:事业支出 贷:资金结存货币资金 例12-451接[例12 -44],该事业单位所购材料物品已到达并办理了验收人库, 预算会计不记账:财务会计记账, 借:库存物品 11700 贷:在途物品 11700 老师,请问在途物品转到库存物品怎么不是10000元
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2021-11-22
这张发票我必须认证做账了,请问怎么处理下分录,借:管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷,库存现金,请问全额免税的后面的分录怎么处理
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2019-08-12
销售的货物退货时 会计分录:借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费——应交增值税销项税额负数 还可以这样写分录吗? 如: 借: 库存商品 贷 :应收账款 应交税费——应交增值税销项税额负数
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2021-10-28