老师好:我司为一般纳税人,11月份销项税额为270769.54元,进项抵扣税额为200882.47,应交增值税=270769.54-200882.47=69887.07对吧,但银行的扣税凭证是31738.74元。这是怎么回事呢?
化茧成蝶
于2022-01-08 11:50 发布 634次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2022-01-08 11:51
你好,你看看申报表,主表的数据应纳税额是多少
相关问题讨论

结转进项时借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
贷;应交税费一应交增值税一 进项税额
结转销项时借:应交税费- 应交增值税- 销项税额
贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
2018-11-12 09:57:07

您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
借 应交税费——未交增值税
贷银行存款
2020-03-16 15:08:14

你好,可以这样处理的
2019-07-04 21:21:57

同学你好
就是这样结转的
2021-03-09 11:53:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
化茧成蝶 追问
2022-01-08 11:55
佟老师 解答
2022-01-08 12:22